2017年信访局决算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-10-30 10:18:10 点击率:267次

2017年信访局决算公开表

2017年度碾子山区信访局部门决算说明

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2017年度碾子山信访局部门决算

目录

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二章部门概况

一、部门职责

碾子山区信访办公室是区政府办公室的内设机构,是政府的职能部门。

  1. 负责全区各类来信、来访、电话访案件登记、接待、调处工作;

  2. 负责受理省、市电话办转办案件工作;

  3. 负责复查复核工作;行政首长电子信箱工作;

  4. 负责信访信息收集、转送;人民建议征集工作。

二、机构设置及人员情况

2017年末,信访局本级编制数0人,年末实有5人,离退休0人。

三、部门决算编报范围

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:碾子山区信访局;行政单位1个。

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入157.99万元,其中财政拨款收入157.99万元,年初结转和结余26.45万元。本年支出163.02万元,其中,基本支出39.35万元,项目支出123.67万元,年末结转和结余21.41万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算157.96万元。与年初预算相比增加54.85万元,增长50%,主要原因是国家敏感时期增多,进京、到省次数增加

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出157.96万元,比年初预算增加54.85万元。其中,一般公共服务支出149.26万元,占比为94.5%。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39.36万元,比年初预算减少5.25万元。工资福利支出16.56万元,占比为42.1%;按定额管理的商品服务支出8.52万元,占比为21.6%。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.1万元,原因为没有发生接待费用

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元

信访局2017年度没有因公出国(境)

四、机关运行经费支出情况说明

信访局2017 年度机关运行经费支出1.56万元

五、政府采购支出情况说明

信访局2017 年度政府采购支出总额4.25 万元,其中:政府采购货物支出4.25 万元占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋0平方米。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2017 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目3个,涉及一般公共预算支出51.92万元。占部门预算项目总额的63.8%。

2、绩效自评价结果

我单位自评价项目3个,项目全年预算数合计51.92万元。执行数合计51.92万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分96分。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、信访事务:指涉及信访工作的值班接访费(差旅费),办公费等。

十二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。






信息发布部门:信访办
信息员:全丽芳

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